Orden de Compra. Nº1171166-290-SE23 "VWF/P02 SLEP/RBD 406-5/ESCUELA VICENTE SEPULVEDA ROJO/COPIAPO/SUMINISTRO DE PRIMEROS AUXILIOS/SEGUN ORDINRIO N°71.-"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-290-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 SLEP/RBD 406-5/ESCUELA VICENTE SEPULVEDA ROJO/COPIAPO/SUMINISTRO DE PRIMEROS AUXILIOS/SEGUN ORDINRIO N°71.-
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1172445-52-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1259
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO
Comuna Copiapó
Impuesto 33825,7
Dirección de Envío de la Factura COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOLES SPA
Razón Social ECOLES SPA
R.U.T. 77.087.242-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ECOLES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132205
Guantes quirúrgicos1Unidad no definidaSE REQUIERE CONNENIO DE PRIMEROS AUXILOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°21.-SE REQUIERE CONNENIO DE PRIMEROS AUXILOS SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°21.- $ 178.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.030 $ 178.030
Total Neto $ 178.030
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 33.826
TOTAL OC $ 211.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.