Orden de Compra. Nº1171166-298-SE23 "VWF/P02 SLEP/RBD 404-9/ESCUELA MARIA LUZ LANZA PIZARRO/COPIAPO/CONVENIO SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO/"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-298-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2023
Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 SLEP/RBD 404-9/ESCUELA MARIA LUZ LANZA PIZARRO/COPIAPO/CONVENIO SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-10-R123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1249
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO
Comuna Copiapó
Impuesto 613650,6
Dirección de Envío de la Factura COLIPI 484 LOCAL H-109 COPIAPO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL FORBES
Razón Social COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES SPA
R.U.T. 76.774.294-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL FORBES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura1Unidad no definidaSE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°15SE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO DE UTILES DE ASEO SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°15 $ 3.229.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.229.740 $ 3.229.740
Total Neto $ 3.229.740
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 613.651
TOTAL OC $ 3.843.391


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.