Orden de Compra. Nº1171166-322-AG25 " VAA/ P02 SLEP / ESC. HERNAN MARQUEZ HUERTA / ORD. N° 15 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN."
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-322-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2025
Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 SLEP / ESC. HERNAN MARQUEZ HUERTA / ORD. N° 15 / COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1357
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
Comuna Copiapó
Impuesto 165934,22
Dirección de Envío de la Factura Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA
R.U.T. 77.484.546-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131501
Bloques de cemento1UnidadTINETA DE PINTURA ALTO TRAFICO AMARILLO  $ 101.784,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.784 $ 101.784
30131501
Bloques de cemento2UnidadTINETA DE PINTURA ESMALTE AL AGUA ROJO COLONIAL  $ 107.549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.098 $ 215.098
30131501
Bloques de cemento100UnidadBloques liso gris 14x19x39 cm  $ 2.674,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 267.400 $ 267.400
30131501
Bloques de cemento20UnidadBolsas de cemento  $ 8.056,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.120 $ 161.120
30131501
Bloques de cemento4UnidadFoco solar LED DE EXTERIOR CON PANEL SOLAR Y SENSOR DE LUZ  $ 31.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.936 $ 127.936
Total Neto $ 873.338
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.934
TOTAL OC $ 1.039.272


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.