Orden de Compra. Nº1171166-441-SE25 "VAA/ P02 SLEP / MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FLOTA VEHÍCULAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ATACAMA DESDE 1171166-21-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-441-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-11-2025
Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 SLEP / MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FLOTA VEHÍCULAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA ATACAMA DESDE 1171166-21-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-21-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2019 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación INFANTE N° 740 / COPIAPO
Comuna Copiapó
Impuesto 4310924,25
Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740 / COPIAPO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS CALI EIRL
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MECANICA MAURICIO ARROYAVE ERIR
R.U.T. 77.154.788-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVICIOS CALI EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102305
Vehículos de servicio1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FLOTA VEHÍCULAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA CHAÑARAL Y DIEGO DE ALMAGROMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FLOTA VEHÍCULAR DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COMUNA CHAÑARAL Y DIEGO DE ALMAGRO $ 22.689.075,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.689.075 $ 22.689.075
Total Neto $ 22.689.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.310.924
TOTAL OC $ 26.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.