Orden de Compra. Nº1171166-474-AG24 "MFG- P02 - MEMO N° 16 CEIA DIEGO DE ALMAGRO -MATERIALES VARIOS FIESTAS PATRIAS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-474-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra MFG- P02 - MEMO N° 16 CEIA DIEGO DE ALMAGRO -MATERIALES VARIOS FIESTAS PATRIAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1979
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación INFANTE N° 740 / COPIAPO
Comuna Copiapó
Impuesto 92720
Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740 / COPIAPO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Lorena Giovanetti
Razón Social LORENA PIERA GIOVANETTI TAPIA
R.U.T. 17.559.904-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Lorena Giovanetti
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121111
Cartulina de sulfito2Caja OPALINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO OPALINA AMARILLA TAMAÑO OFICIO $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
60121111
Cartulina de sulfito2CajaOPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO20OPALINA BLANCA TAMAÑO OFICIO20 $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
44101707
Corcheteras4CajaGRAPAS PAA ENGRAPADORA TR 150GRAPAS PAA ENGRAPADORA TR 150 $ 14.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.600 $ 57.600
44101707
Corcheteras2UnidadENGRAPADORA TR 150 ENGRAPADORA TR 150 $ 68.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.600 $ 137.600
90101602
Servicios de fiestas en carpas20UnidadCOTILLÓN DECORATIVO FIESTAS PATRIAS COTILLÓN DECORATIVO FIESTAS PATRIAS $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
30161502
Papeles pintados6UnidadCUADRO DE 22 X 28 CMSCUADRO DE 22 X 28 CMS $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.400 $ 47.400
60121111
Cartulina de sulfito10PliegoCARTULINA DORADA PLIEGOS GRANDESCARTULINA DORADA PLIEGOS GRANDES $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
31201512
Cinta Transparente6RolloHUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTEHUINCHA EMBALAJE TRANSPARENTE $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
49161523
Banderines de fútbol2RolloBANDERINES FIESTAS PATRIAS (ROLLOS DE 100 METROS CADA UNO)BANDERINES FIESTAS PATRIAS (ROLLOS DE 100 METROS CADA UNO) $ 27.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
Total Neto $ 488.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 92.720
TOTAL OC $ 580.720


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.919.305-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 17.559.904-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.