Orden de Compra. Nº1171166-722-SE24 "VAA/P02 SLEP/ RENOVACIÓN DE CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE GUARDIA DESDE 1171166-2-LR24. LINEA 1 Y 2. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE COPIAPO Y TIERRA AMARILLA. MES NOVIEMBRE. "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-722-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-12-2024
Nombre de la Orden de Compra VAA/P02 SLEP/ RENOVACIÓN DE CONVENIO DE SUMINISTRO PARA EL SERVICIO DE GUARDIA DESDE 1171166-2-LR24. LINEA 1 Y 2. ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE COPIAPO Y TIERRA AMARILLA. MES NOVIEMBRE.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-2-LR24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2777
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación INFANTE N° 740 / COPIAPO
Comuna Alto Del Carmen
Impuesto 11652597,305
Dirección de Envío de la Factura INFANTE N° 740 / COPIAPO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GLOBAL PRO GROUP SPA
Razón Social LIMUHUMMER SPA
R.U.T. 77.294.468-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GLOBAL PRO GROUP SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definidaConvenio de suministro de guardias de seguridad para los establecimientos educacionales de la comuna de Copiapo. Correspondiente al mes de Noviembre 2024. Convenio de suministro de guardias de seguridad para los establecimientos educacionales de la comuna de Copiapo. Correspondiente al mes de Noviembre 2024. $ 46.394.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.394.400 $ 46.394.400
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definidaConvenio de suministro de guardias de seguridad para los establecimientos educacionales de la comuna de Tierra Amarilla. Correspondiente al mes de noviembre 2024. Convenio de suministro de guardias de seguridad para los establecimientos educacionales de la comuna de Tierra Amarilla. Correspondiente al mes de noviembre 2024. $ 14.935.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.935.060 $ 14.935.060
Total Neto $ 61.329.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.652.597
TOTAL OC $ 72.982.057


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.