Orden de Compra. Nº1171166-85-AG26 "P02 SLEP/CMG/ LICEO BIC MANUEL MAGALHAES / RBD 384-0/ ORD N°25-FOLIO 43566/ INSUMOS VARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171166-85-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-03-2026
Nombre de la Orden de Compra P02 SLEP/CMG/ LICEO BIC MANUEL MAGALHAES / RBD 384-0/ ORD N°25-FOLIO 43566/ INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 276
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación colipi 484 local h-109
Comuna Copiapó
Impuesto 1082388,2
Dirección de Envío de la Factura colipi 484 local h-109
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DKJ
Razón Social DISTRIBUIDORA DJK SPA
R.U.T. 77.876.702-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DKJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201603
Gomas16UnidadGOMA ATIDESLIZANTE   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
52131501
Cortinas16UnidadCORTINA DE BAÑO  $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.400 $ 78.400
56101508
Colchones o sets de cama50UnidadCOLCHONES PLAZA 1 1/2  $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000
52121505
Almohadas50UnidadALMOHADA  $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
52121505
Almohadas50UnidadCOBERTORES PLAZA 1 1/2  $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.150.000 $ 1.150.000
26121630
Accesorios de cable2UnidadEXTENSIÓN (Alargadores 20 mts )   $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
39111609
Linternas de queroseno, propano o butano3UnidadLINTERNA LED RECARGABLE   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.970 $ 29.970
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas2Unidadluces de emergencia Led Recargable   $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.980 $ 19.980
60141102
Juegos de mesa1Unidadjuego de DAMAS   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
60141102
Juegos de mesa1Unidadjuego LUDO   $ 5.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.900 $ 5.900
60141102
Juegos de mesa1UnidadJuego de CARTAS   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000
60141102
Juegos de mesa1Unidadjuego UNO   $ 3.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.950 $ 3.950
60141102
Juegos de mesa1Unidadjugo MONOPOLI   $ 23.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.900 $ 23.900
49221502
Arcos de fútbol2UnidadRED DE ARCOS DE BABYFUTBOL  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
49221502
Arcos de fútbol2UnidadMALLA BALONCESTO  $ 10.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.980 $ 21.980
Total Neto $ 5.696.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.082.388
TOTAL OC $ 6.779.168


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.