|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1171234-102-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-12-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1171234-79-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
|
|
R.U.T. |
60.905.001-2 |
|
Dirección de Facturación |
Jose M.de la Barra N°650 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
85500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Jose M.de la Barra N°650 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Electro Global |
|
Razón Social |
ASCENSORES ELECTRO GLOBAL SPA
|
|
R.U.T. |
76.860.175-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Electro Global |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101506
| Servicios de mantenimiento de ascensores | 1 | Unidad | DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN DETALLE ADJUNTO | |
$ 450.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 450.000
|
$ 450.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 450.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 85.500
|
|
$ 535.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.