Orden de Compra. Nº1171234-83-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1171234-147-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1171234-83-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1171234-147-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES DOS
Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
R.U.T. 60.905.001-2
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel de Barra N°650
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 132 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES
R.U.T. 60.905.001-2
Dirección de Facturación José Miguel de la Barra N°650
Comuna Santiago
Impuesto 137598,19
Dirección de Envío de la Factura José Miguel de la Barra N°650
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferretería Ravera
Razón Social J RAVERA Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.780.200-3
Sucursal Ferretería Ravera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23101509
Lijadoras40UnidadLIJAS PARA MADERA, Nº 80  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
23101509
Lijadoras40UnidadLIJAS PARA MADERA, Nº 60  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
23101509
Lijadoras40UnidadLIJAS PARA MADERA, Nº 40  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
31201503
Cintas adhesivas de protección20UnidadCINTA ENMASCARAR 40 x 24 mm  $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
31201503
Cintas adhesivas de protección40UnidadCINTA ENMASCARAR 40 x 48 mm  $ 1.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
31211906
Rodillos de pintar10UnidadRODILLO DE 23 CMS CHIPORRO  $ 6.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.070 $ 68.070
31211504
Pinturas de cobertura8UnidadTINETAS SHERWIN WILLIAMS 1003  $ 58.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 467.336 $ 467.336
14121502
Cartón no blanqueado1UnidadCARTON CORUUGADO 1,20 X 100 MTS.  $ 98.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.235 $ 98.235
Total Neto $ 724.201
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.598
TOTAL OC $ 861.799


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 12.485.087-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 12.485.087-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 5.579.314-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.