Orden de Compra. Nº1172445-2120-AG25 "CMG/P02 SEP/ LICEO FEDERICO VARELA / RBD 378-4/ ORTD N°09 (FOLIO 17998) / SERVICIO DE COORDINACIÓN DESAYUNO PARA ESTUDIANTES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-2120-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ LICEO FEDERICO VARELA / RBD 378-4/ ORTD N°09 (FOLIO 17998) / SERVICIO DE COORDINACIÓN DESAYUNO PARA ESTUDIANTES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 942
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 183613,44537799
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RINCON DULCE
Razón Social ROSA AMELIA OGALDE ÁLVAREZ
R.U.T. 8.690.180-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RINCON DULCE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93141701
Organizaciones de eventos culturales1UnidadSERVICIO DE COORDINACIÓN DESAYUNO ESTUDIANTES: FECHA 09-05-2025 PARA 200 PERSIONAS SERVICIO DE COORDINACIÓN DESAYUNO ESTUDIANTES: FECHA 09-05-2025 PARA 200 PERSIONAS $ 966.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 966.387 $ 966.387
Total Neto $ 966.387
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 183.613
TOTAL OC $ 1.150.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.690.180-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.