Orden de Compra. Nº1172445-217-SE23 "RIG: P02/SEP/COMPRA MOBILIARIO/IMPLEMENTACION LABORATORIO/CONVENIO DE SUMINISTRO/ESCUELA VICTOR SANCHEZ CABAÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-217-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-04-2023
Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/SEP/COMPRA MOBILIARIO/IMPLEMENTACION LABORATORIO/CONVENIO DE SUMINISTRO/ESCUELA VICTOR SANCHEZ CABAÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1171166-6-LR23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SLEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Megacentro, Bodega 5.2 y 5.3, Ruta 5 Norte 3604, Km 813, Copiapo Atacama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 591
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Colipi 484 local H109.
Comuna Copiapó
Impuesto 161783,67
Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOLES SPA
Razón Social ECOLES SPA
R.U.T. 77.087.242-1
Sucursal ECOLES SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101532
Mobiliario1Unidad no definidaCompra Mobiliario/OT N°2 / ID 1171166-6-LR23Compra Mobiliario/OT N°2 / ID 1171166-6-LR23 $ 851.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 851.493 $ 851.493
Total Neto $ 851.493
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 161.784
TOTAL OC $ 1.013.277


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.