|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1172445-2171-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
02-06-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CMG/P02 SEP/ LICEO FEDERICO VARELA/ RBD 379-4/ ORD N°11 (FOLIO 21828)/ SERVICIO COORDINACION DESAYUNO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
62.000.810-9 |
|
Dirección de Facturación |
Establecimientos Educacionales |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
79831,92 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Establecimientos Educacionales |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
RINCON DULCE |
|
Razón Social |
ROSA AMELIA OGALDE ÁLVAREZ
|
|
R.U.T. |
8.690.180-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
RINCON DULCE |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
93141701
| Organizaciones de eventos culturales | 1 | Unidad | SERVICIO COORDINACIÓN DESAYUNO PARA 90 PERSONAS FECHA: 06-06-2025
HORARIO: DESDE 07:HRS - 10:30 HRS
| SERVICIO COORDINACIÓN DESAYUNO PARA 90 PERSONAS FECHA: 06-06-2025
HORARIO: DESDE 07:HRS - 10:30 HRS |
$ 420.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 420.168
|
$ 420.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 420.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.832
|
|
$ 500.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.