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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1172445-2258-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CMG/P02 SEP/ ESCUELA GASPAR CABRALES/ RBD 382-4/ ORD N°147 (FOLIO 30924) - ORD N°148 (FOLIO 30929) / INSUMOS VARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
Establecimientos Educacionales |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
247836 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Establecimientos Educacionales |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Construcciones JV |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES JV SPA
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R.U.T. |
77.148.901-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Construcciones JV |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60141006
| Juguetes didácticos | 12 | Bidón | LIQUIDO PARA MAQUINA DE NIEVE (5 Lts) / MODELO MÁQUINA SM-1500 | LIQUIDO PARA MAQUINA DE NIEVE (5 Lts) / MODELO MÁQUINA SM-1500 |
$ 31.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 374.400
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$ 374.400
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60141006
| Juguetes didácticos | 3 | Unidad | MAQUINA DE NIEVE 1.500W | MAQUINA DE NIEVE 1.500W |
$ 185.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 555.000
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$ 555.000
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49161505
| Balones de fútbol | 15 | Unidad | BALON FUTSAL N°4 | BALON FUTSAL N°4 |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.500
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$ 187.500
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49161505
| Balones de fútbol | 15 | Unidad | BALÓN DE FUTBOL N°4 | BALÓN DE FUTBOL N°4 |
$ 12.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 187.500
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$ 187.500
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Total Neto
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$ 1.304.400
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.836
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$ 1.552.236
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.