Orden de Compra. Nº1172445-2258-AG25 "CMG/P02 SEP/ ESCUELA GASPAR CABRALES/ RBD 382-4/ ORD N°147 (FOLIO 30924) - ORD N°148 (FOLIO 30929) / INSUMOS VARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-2258-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-09-2025
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 SEP/ ESCUELA GASPAR CABRALES/ RBD 382-4/ ORD N°147 (FOLIO 30924) - ORD N°148 (FOLIO 30929) / INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1577 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 247836
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Construcciones JV
Razón Social CONSTRUCCIONES JV SPA
R.U.T. 77.148.901-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Construcciones JV
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60141006
Juguetes didácticos12BidónLIQUIDO PARA MAQUINA DE NIEVE (5 Lts) / MODELO MÁQUINA SM-1500LIQUIDO PARA MAQUINA DE NIEVE (5 Lts) / MODELO MÁQUINA SM-1500 $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 374.400 $ 374.400
60141006
Juguetes didácticos3UnidadMAQUINA DE NIEVE 1.500WMAQUINA DE NIEVE 1.500W $ 185.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 555.000 $ 555.000
49161505
Balones de fútbol15UnidadBALON FUTSAL N°4BALON FUTSAL N°4 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
49161505
Balones de fútbol15UnidadBALÓN DE FUTBOL N°4BALÓN DE FUTBOL N°4 $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500
Total Neto $ 1.304.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 247.836
TOTAL OC $ 1.552.236


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.