Orden de Compra. Nº1172445-263-SE23 "VWF/P02 SEP/RBD 406-5/ESCUELA VICENTE SEPUVEDA ROJ0/SUMINISTRO DEPORTIVO/PRVEEDOR GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA.SEGUN ORDINARIO N 69"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-263-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2023
Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 SEP/RBD 406-5/ESCUELA VICENTE SEPUVEDA ROJ0/SUMINISTRO DEPORTIVO/PRVEEDOR GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA.SEGUN ORDINARIO N 69
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1172445-42-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 764 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Colipi 484 local H109.
Comuna Copiapó
Impuesto 2968033,7
Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Sport trade SaSua SpA
Razón Social GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
R.U.T. 76.431.781-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Sport trade SaSua SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49181509
Pelotas de ping-pong1Unidad no definidaSE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO DEPORTIVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO N 53.-SE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO DEPORTIVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO N 53.- $ 15.621.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.621.230 $ 15.621.230
Total Neto $ 15.621.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.968.034
TOTAL OC $ 18.589.264


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.