Orden de Compra. Nº1172445-52-AG26 "P02 SEP/ CMG/ LICEO BIC MANUEL MAGALHAES / RBD 384/ ORD N°79-FOLIO 45661/ ALIEMBNTOS E INSUMOS VARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-52-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-04-2026
Nombre de la Orden de Compra P02 SEP/ CMG/ LICEO BIC MANUEL MAGALHAES / RBD 384/ ORD N°79-FOLIO 45661/ ALIEMBNTOS E INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 482 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 352070
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DKJ
Razón Social DISTRIBUIDORA DJK SPA
R.U.T. 77.876.702-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DKJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASO DE PLUMAVIT  $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52151704
Cucharas domésticas500UnidadCUCHARA PLASTICA   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52121602
Servilletas50PaqueteSERVILLETA   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos500UnidadVASOS PLASTICOS   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos600PaqueteGALLETAS VARIADAS   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales20UnidadENDULZANTE   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos100PaquetePASTILLAS DULCES   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos50PaqueteDULCES MALVAS   $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500
50202301
Agua100UnidadAGUA SIN GAS 1.5 LITROS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.000 $ 165.000
52151502
Platos desechables domésticos50UnidadBAMDEJA DE CARTÓN   $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
52151502
Platos desechables domésticos300UnidadPLATO PLASTICO O CARTÓN   $ 40,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos30CajaCHOCOLATE SANNE NUSS (O SIMILAR) EN BARRA INDIVIDUAL (CAJA 20 UNIDADES 14 GRS C/U)  $ 7.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.500 $ 238.500
50202311
Bebidas200UnidadJUGOS ENVASADOS DE 1.5 LITROS   $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000
Total Neto $ 1.853.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 352.070
TOTAL OC $ 2.205.070


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.