Orden de Compra. Nº1172445-522-SE23 "VWF/P02 SEP/RBD 444-8/ESCUELA LUIS URIBE ORREGO/TIERRA AMARILLA/convenio suministro deportivo /SEGUN ORDINARIO N°44/"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-522-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra VWF/P02 SEP/RBD 444-8/ESCUELA LUIS URIBE ORREGO/TIERRA AMARILLA/convenio suministro deportivo /SEGUN ORDINARIO N°44/
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1172445-42-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1415
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Colipi 484 local H109.
Comuna Copiapó
Impuesto 91361,5
Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Grupo Sport trade SaSua SpA
Razón Social GRUPO SPORT TRADE SASUA SPA
R.U.T. 76.431.781-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Grupo Sport trade SaSua SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161505
Balones de fútbol1Unidad no definidaSE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO DEPORTIVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°63.-SE REQUIERE CONVENIO SUMINISTRO DEPORTIVO SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°63.- $ 480.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.850 $ 480.850
Total Neto $ 480.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.362
TOTAL OC $ 572.212


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.