|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1172445-653-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
08-11-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
VAA/ P02 SEP/ RBD 399-9 LICEO JOSÉ ANTONIO CARVAJAL/ ORD. N° 87, ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIÓN METÁLICA Y MONTAJE INDUSTRIAL. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1172445-32-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
|
|
R.U.T. |
62.000.810-9 |
|
Dirección de Facturación |
Chañarcillo 550 |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
7770812,09 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Chañarcillo 550 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios |
|
Razón Social |
INVERSIONES CLARO ARZ SPA
|
|
R.U.T. |
76.902.659-2 |
|
Sucursal |
Maquinaria - Servicio Técnico - Servicios |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23171511
| Herramientas de soldadura | 1 | Pack | COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y MONTAJE INDUSTRIAL | COMPRA DE MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS Y MONTAJE INDUSTRIAL |
$ 40.899.011,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.899.011
|
$ 40.899.011
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.899.011
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.770.812
|
|
$ 48.669.823
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.