Orden de Compra. Nº1172445-654-SE22 "RIG: P02/SEP/Compra de carpetas OT 03/Escuela Victor Sanchez Cabañas/Convenio premios y suministros/RBD: 442-1"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-654-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2022
Nombre de la Orden de Compra RIG: P02/SEP/Compra de carpetas OT 03/Escuela Victor Sanchez Cabañas/Convenio premios y suministros/RBD: 442-1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1172445-43-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra Chañarcillo 550
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1546
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Colipi 484 local H109.
Comuna Copiapó
Impuesto 265050
Dirección de Envío de la Factura Colipi 484 local H109.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA
R.U.T. 77.484.546-1
Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122023
Portafolios1Unidad no definidaCompra a través de Convenio de Suministro Premio y suministro OT 03, ID 1172445-43-LQ22Compra a través de Convenio de Suministro Premio y suministro OT 03, ID 1172445-43-LQ22 $ 1.395.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.395.000 $ 1.395.000
Total Neto $ 1.395.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 265.050
TOTAL OC $ 1.660.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.