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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1172445-668-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
13-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
RIG: P02/SEP/SERVICIO DE COORDINACION TRASLADO Y ALIMENTACION A ESTUDIANTES SALIDA HUASCO/INSTITUTO COMERCIAL/ RBD: 396/ ID:1172445-443-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
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R.U.T. |
62.000.810-9 |
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Dirección de Facturación |
MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE - Regió |
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Comuna |
Copiapó
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Impuesto |
301764,65 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MEGACENTRO,EDIFICIO 1 BODEGA 5. RUTA NORTE - Regió |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
INFINITY ONE |
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Razón Social |
INFINITY ONE LIMITADA
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R.U.T. |
76.705.793-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
INFINITY ONE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111802
| Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos o servicios programados | 1 | Unidad | SERVICIO DE COORDINACION TRASLADO Y ALIMENTACION A 40 ESTUDIANTES PARA SALIDA A HUASCO/INSTITUTO COMERCIAL
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$ 1.588.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.588.235
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$ 1.588.235
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Total Neto
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$ 1.588.235
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 301.765
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$ 1.890.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.