Orden de Compra. Nº1172445-72-AG26 "P02 SEP/ CMG/ESCUELA GASPAR CABRALES/ RBD 382/ ORD N°29-FOLIO 45963 / INSUMOS TALLER BANDA DE GUERRA "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-72-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2026
Nombre de la Orden de Compra P02 SEP/ CMG/ESCUELA GASPAR CABRALES/ RBD 382/ ORD N°29-FOLIO 45963 / INSUMOS TALLER BANDA DE GUERRA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 501
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 58187,5
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISTRIBUIDORA DKJ
Razón Social DISTRIBUIDORA DJK SPA
R.U.T. 77.876.702-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISTRIBUIDORA DKJ
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10UnidadPasta para relieve vitral 20 ml. negro   $ 3.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500
86131502
Pintura10UnidadBandeja plástica para pintura y solventes   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31201512
Cinta Transparente2UnidadCinta adhesiva doble contacto fuerte transparente 3mts.x30mm   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000
86131502
Pintura6PackSet de pintura para vidrio, 12 colores 30 ml  $ 16.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
31201512
Cinta Transparente2PackPack 8 cinta doble contacto faz 36mm   $ 10.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.400 $ 20.400
31201512
Cinta Transparente4PackPack 2 cinta doble contacto faz 9mm   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31201512
Cinta Transparente1PackPack 10 cinta doble contacto faz 15 mm   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
44121708
Marcadores5PackSet marcadores pintura acrílica, plumones doble punta (36 colores)   $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.950 $ 34.950
31211904
Brochas10PackSet 3 brochas (1", 1.5" y 2")   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
31211904
Brochas5PackSet 4 brochas de esponja   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500
60123601
Pegamento de purpurina10FrascoCola fría (frasco 500 grs.)   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.900 $ 29.900
Total Neto $ 306.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.188
TOTAL OC $ 364.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.