Orden de Compra. Nº1172445-918-SE24 "MSA/P02 SEP/RBD- 417 COLEGIO BUEN PASTOR RBD-47/ADQUISICION DE CARPETAS ECOCUERO Y GALVANOS ORD. 126"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-918-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-11-2024
Nombre de la Orden de Compra MSA/P02 SEP/RBD- 417 COLEGIO BUEN PASTOR RBD-47/ADQUISICION DE CARPETAS ECOCUERO Y GALVANOS ORD. 126
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1172445-43-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra PANAMERICANA NORTE KM 812
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2558
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales de Atacama
Comuna Copiapó
Impuesto 405906,5
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales de Atacama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Razón Social COMERCIAL PELLAHUEN SPA
R.U.T. 77.484.546-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL PELLAHUEN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1Unidad no definidaOrden de trabajo Nº95- Carpetas.-Orden de trabajo Nº95- Carpetas.- $ 1.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.550.000 $ 1.550.000
49101704
Galvanos1Unidad no definidaOrden de trabajo Nº85- Galvano.-Orden de trabajo Nº85- Galvano.- $ 586.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 586.350 $ 586.350
Total Neto $ 2.136.350
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 405.906
TOTAL OC $ 2.542.256


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.