Orden de Compra. Nº1172445-992-AG24 "CMG/P02 APORTE FISCAL/ LICEO BICENTENARIO MANUEL MAGALHAES / RBD 384-0/ ORD N°251 / INSUMOS VARIOS "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1172445-992-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2024
Nombre de la Orden de Compra CMG/P02 APORTE FISCAL/ LICEO BICENTENARIO MANUEL MAGALHAES / RBD 384-0/ ORD N°251 / INSUMOS VARIOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2969 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA
R.U.T. 62.000.810-9
Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales
Comuna Copiapó
Impuesto 184015
Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 24/07 servicios
Razón Social 24/7 INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA
R.U.T. 77.919.305-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 24/07 servicios
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25132002
Globos de aire caliente200Unidad no definida100 globos dorados 100 globos negros material latex100 globos dorados 100 globos negros material latex $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
60101402
Distintivos de premio12UnidadLETRAS EN ACRILICO COLOR AMARILLO ORO 3D 45X45 cmsLETRAS EN ACRILICO COLOR AMARILLO ORO 3D 45X45 cms $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 216.000 $ 216.000
60101401
Insignias1Unidadinsignia del Liceo , bordada o estampada en medidas 80 x 58 cmsinsignia del Liceo , bordada o estampada en medidas 80 x 58 cms $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
31191504
Telas abrasivas50Metro Linealtela bistrech blancatela bistrech blanca $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
31191504
Telas abrasivas25Metro Linealvisillo burdeovisillo burdeo $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.500 $ 112.500
31191504
Telas abrasivas25Metro Linealtela doradatela dorada $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000
31191504
Telas abrasivas25Metro Linealvisillo dorado visillo dorado $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 968.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 184.015
TOTAL OC $ 1.152.515


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.919.305-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.439.799-K Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.148.901-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.