Orden de Compra. Nº1173041-21-SE24 "C.E.T. LYNCH (COMPRA MATERIALES DE OFICINA AREAS UNIDAD) F. 025 ENC. INVENTARIO"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173041-21-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-06-2024
Nombre de la Orden de Compra C.E.T. LYNCH (COMPRA MATERIALES DE OFICINA AREAS UNIDAD) F. 025 ENC. INVENTARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1173041-5-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Arica 2
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
R.U.T. 70.456.600-K
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
R.U.T. 70.456.600-K
Dirección de Facturación Patricio Lynch 03
Comuna Arica
Impuesto 11191,95
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Spa
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE SPA
R.U.T. 76.067.436-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Distribuidora Nene Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122016
Sujeta documentos5CajaACCOCLIP METALICOS (CAJA 50 UNIDADES)OFF-11602 ACCO CLIP METALICO CAJA. 50 unid. OFFIX CU 2.474 2.474 $ 593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.965 $ 2.965
24141607
Separadores de cartón100PaqueteSEPARADOR CARTULINA DE 6 POSICIONES100101 SEPARADOR OFICIO 6 POSIC. DUPLEX BANGRAFICA CU 246 246 $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000
43211708
Trackballs y mouse de computador5UnidadMOUSE INALAMBRICODBM2305BK MOUSE INALAMBRICO DBM 2305 R NEGRO DBLUE CU $ 3.359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.795 $ 16.795
44121708
Marcadores50UnidadMARCADOR PERMANENTE PUNTA GRUESA BISELADA, COLOR AZULOFF-12501 PLUMON PERMAN. OFFIX P BISELADA AZUL CU $ 167,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.350 $ 8.350
27112809
Portaútiles5UnidadPORTA LAPIZ ACRILICO (ALTO APROX. 10X6 CM. APROX)COM-09006 PORTA LAPIZ METALICO REJILLA 10cm CU $ 359,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.795 $ 1.795
Total Neto $ 58.905
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.192
TOTAL OC $ 70.097


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.