Orden de Compra. Nº1173041-27-SE24 "CET LYNCH ARICA: ORDEN DE COMPRA DESDE 1173041-7-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173041-27-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra CET LYNCH ARICA: ORDEN DE COMPRA DESDE 1173041-7-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA LA ORDEN DE COMPRA 1173041-27-SE24 DEBIDO A QUE EN LA LINEA N° 3 DE LA ID 1173041-7-LE24 DEL PROVEEDOR WORKFLOW CHILE FUERON OMITIDOS LOS 5 PUNTOS CORRESPONDIENTE AL CRITERIO DE EVALUACIÓN "SUSTENTABILIDAD" EMPRESA QUE SI CUENTA CON CERTIFICACIÓN.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1173041-7-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Arica 2
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
R.U.T. 70.456.600-K
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
R.U.T. 70.456.600-K
Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 03...
Comuna Arica
Impuesto 1159000
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 03...
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-07-2024
TítuloDescripción
ENCARGADO DE LA RECEPCION DE INSUMOS PANADERIAEncargado de la recepcion de los insumos Sr. Victor Flores Mondaca
telefonos:  957713247, 582259127 ó 582254780
FLETE E IMPUESTOS INCLUIDOS EN DIRECCION: PATRICIO LYNCH N° 03 ARICA.1.- SE RECOMIENDA ENVIAR LOS PRODUCTOS CON GUIA DE DESPACHO. 2.- DEBEN FACTURAR DESPUES QUE LA INSTITUCIÓN GENERE LA RECEPCION CONFORME. 3.- DEBEN ENVIAR EL ARCHIVO XML A LA CASILLA DE INTERCAMBIO dipresrecepcion@custodium.com LOS DATOS, TANTO EN LA GUIAS COMO EN FACTURA, DEBEN SER EXTENDIDAS A: NOMBRE: CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO, PRISION DE ARICA RUT: 70.456.600-K DIRECCIÓN: PATRICIO LYNCH N° 03, ARICA CIUDAD: ARICA GIRO: SERVICIO PUBLICO LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS EN EL CET SEMI ABIERTO DE ARICA DEBEN REALIZARSE EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: (PREVIA COORDINACIÓN TELEFONICA O EMAIL COMPRAS PARCIALIZADAS) * CALLE PATRICIO LYNCH N° 03, ARICA. 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 6100895-0
Razón Social JUAN LUIS GONZÁLEZ GÁLVEZ
R.U.T. 6.100.895-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 6100895-0
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24111503
Bolsas de plástico950000UnidadBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 25X30 DE 10 MICRONES, EN TACO 100 UN., PAQUETES DE 2000 UN.(TACO 100 UN. PAQUETES DE 2000 UN.) bolsas plasticas transparentes med 25x30x010 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700.000 $ 5.700.000
24111503
Bolsas de plástico4000UnidadBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE DE 100 X 100, DE 30 MICRONES, EN ROLLO DE 250 UN . APROX. (16 ROLLO DE 250 UN. Aprox.)bolsas plasticas transparentes med 100x100x030 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000
Total Neto $ 6.100.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.159.000
TOTAL OC $ 7.259.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.