Orden de Compra. Nº
1173041-88-AG21
"
CET LYNCH(COMPRA MAT. REP. CENTRAL ALIMENTOS) F=077, ENC. AREA LABORAL
"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1173041-88-AG21
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra
CET LYNCH(COMPRA MAT. REP. CENTRAL ALIMENTOS) F=077, ENC. AREA LABORAL
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CET Arica 2
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
R.U.T.
70.456.600-K
Dirección de Unidad de Compra
Patricio Lynch 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
R.U.T.
70.456.600-K
Dirección de Facturación
Patricio Lynch 03
Comuna
Arica
Impuesto
24103,02
Dirección de Envío de la Factura
Patricio Lynch 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social
FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T.
79.889.650-4
Sucursal
FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31191501
Papeles de lija
10
Unidad
LIJA MADERA Nº 120 PLIEGO
$ 160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
31201517
Cinta para empaquetar
5
Unidad
CINTA PARA ENMASCARAR 48MM 40M
$ 2.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.305
$ 11.305
31211501
Pinturas al esmalte
2
Galón
PINTURA BLANCA ESMALTE SINTETICO GALON
$ 17.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.866
$ 35.866
31211906
Rodillos de pintar
2
Unidad
RODILLO PINTURA DE LANA
$ 5.370,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.740
$ 10.740
31211904
Brochas
4
Unidad
BROCHA 4"
$ 3.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.620
$ 14.620
40141716
Sifones en P
7
Unidad
SIFON PARA LAVAPLATOS SALIDA RECTA 1 ½”
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.591
$ 17.591
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
4
Unidad
SODA CAUSTICA 1 KILO
$ 3.328,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.312
$ 13.312
31211604
Diluyentes para pinturas
1
Bidón
DILUYENTE SINTETICO BIDON 4 LT.
$ 11.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.412
$ 11.412
31201602
Pastas
1
Tineta
PASTA MURO INTERIOR/EXTERIOR TINETA
$ 10.412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.412
$ 10.412
Total Neto
$ 126.858
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 24.103
TOTAL OC
$ 150.961
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.