Orden de Compra. Nº1173041-88-AG21 "CET LYNCH(COMPRA MAT. REP. CENTRAL ALIMENTOS) F=077, ENC. AREA LABORAL"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173041-88-AG21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2021
Nombre de la Orden de Compra CET LYNCH(COMPRA MAT. REP. CENTRAL ALIMENTOS) F=077, ENC. AREA LABORAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Arica 2
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
R.U.T. 70.456.600-K
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch 03
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 131 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Prisión Arica
R.U.T. 70.456.600-K
Dirección de Facturación Patricio Lynch 03
Comuna Arica
Impuesto 24103,02
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch 03
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIAS IBERIA LTDA
Razón Social FERRETERIAS IBERIA LTDA
R.U.T. 79.889.650-4
Sucursal FERRETERIAS IBERIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31191501
Papeles de lija10UnidadLIJA MADERA Nº 120 PLIEGO  $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.600 $ 1.600
31201517
Cinta para empaquetar5UnidadCINTA PARA ENMASCARAR 48MM 40M  $ 2.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.305 $ 11.305
31211501
Pinturas al esmalte2GalónPINTURA BLANCA ESMALTE SINTETICO GALON  $ 17.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.866 $ 35.866
31211906
Rodillos de pintar2UnidadRODILLO PINTURA DE LANA  $ 5.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.740 $ 10.740
31211904
Brochas4UnidadBROCHA 4"  $ 3.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.620 $ 14.620
40141716
Sifones en P7UnidadSIFON PARA LAVAPLATOS SALIDA RECTA 1 ½”  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.591 $ 17.591
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica4UnidadSODA CAUSTICA 1 KILO  $ 3.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.312 $ 13.312
31211604
Diluyentes para pinturas1BidónDILUYENTE SINTETICO BIDON 4 LT.  $ 11.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.412 $ 11.412
31201602
Pastas1TinetaPASTA MURO INTERIOR/EXTERIOR TINETA  $ 10.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.412 $ 10.412
Total Neto $ 126.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.103
TOTAL OC $ 150.961


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.