Orden de Compra. Nº1173417-12-AG22 "CET OJO OPACHE compra ágil: 1173417-13-COT22 MAT OFICINA PROG 2 REINSERCION"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173417-12-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-08-2022
Nombre de la Orden de Compra CET OJO OPACHE compra ágil: 1173417-13-COT22 MAT OFICINA PROG 2 REINSERCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Ojo de Opache
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
R.U.T. 65.070.600-5
Dirección de Unidad de Compra Quebrada Blanca N°1175 Barrio Industrial Calama
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 29 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
R.U.T. 65.070.600-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°2084
Comuna Calama
Impuesto 58142,09
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°2084
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-08-2022
TítuloDescripción
FACTURACION Y DESPACHO

 

 

Facturar:          Dirección Regional de Gendarmería Antofagasta

Rut:                61.004.007-1

Dirección:         - Grecia 2030

Giro:                Servicio Publico

Despacho:        Vicuña Mackenna N. 2084 Centro Calama 

                       Horario  Lunes a Viernes 08:30 Hrs.  a las 17:00 Hrs. 

 

Para que el sistema SGDT pueda realizar las validaciones de negocio y activar la generación de pagos, es necesario que los proveedores envíen el archivo XML que construye el documento Tributario Electrónico a la casilla dipresrecepcion@custodium.com   

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora1UnidadSE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES  $ 306.011,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.011 $ 306.011
Total Neto $ 306.011
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.142
TOTAL OC $ 364.153


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.