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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173417-12-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CET OJO OPACHE compra ágil: 1173417-13-COT22 MAT OFICINA PROG 2 REINSERCION |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
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R.U.T. |
65.070.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Vicuña Mackenna N°2084 |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
58142,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Vicuña Mackenna N°2084 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-08-2022 |
| FACTURACION Y DESPACHO |
Facturar: Dirección
Regional de Gendarmería Antofagasta
Rut:
61.004.007-1
Dirección:
- Grecia 2030
Giro: Servicio
Publico
Despacho: Vicuña
Mackenna N. 2084 Centro Calama
Horario
Lunes a Viernes 08:30 Hrs. a las 17:00 Hrs.
Para
que el sistema SGDT pueda realizar las validaciones de negocio y activar la
generación de pagos, es necesario que los proveedores envíen el archivo XML que
construye el documento Tributario Electrónico a la casilla dipresrecepcion@custodium.com |
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Proveedor |
Prinorte |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
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R.U.T. |
76.213.681-3 |
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Sucursal |
Prinorte |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | SE ADJUNTA LISTADO DE MATERIALES | |
$ 306.011,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 306.011
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$ 306.011
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Total Neto
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$ 306.011
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.142
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$ 364.153
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.