Orden de Compra. Nº1173417-14-AG25 ""ESTADO VERDE" CET OJO DE OPACHE REQUIERE LA ADQUISICIÒN MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD "
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173417-14-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra "ESTADO VERDE" CET OJO DE OPACHE REQUIERE LA ADQUISICIÒN MATERIALES DE ASEO PARA LA UNIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Ojo de Opache
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
R.U.T. 65.070.600-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
R.U.T. 65.070.600-5
Dirección de Facturación Quebrada Blanca N°1175 Barrio Industrial Calama
Comuna Calama
Impuesto 39787,33
Dirección de Envío de la Factura Quebrada Blanca N°1175 Barrio Industrial Calama
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-11-2025
TítuloDescripción
DESPACHOHORARIO DE OFICINA LUNES A VIERNES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Razón Social RED OFFICE DISTRIBUCION SPA
R.U.T. 76.378.394-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REDOFFICE DISTRIBUCION SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO LIQUIDO 5 L  $ 2.978,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.780 $ 29.780
47131805
Limpiadores de uso general20UnidadCIF CREMA MULTIUSO   $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.360 $ 33.360
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR LIQUIDO ANTIGRASA 750 ML CON GATILLO  $ 1.930,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.300 $ 19.300
47131805
Limpiadores de uso general15UnidadLIMPIADOR DESINFECTANTE PARA PISOS POETT 5 L ( NO IMPORTA EL AROMA MENOS LAVANDA)  $ 3.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.140 $ 49.140
11191702
Otras virutas metálicas10UnidadVIRUTILLA FINA PARA VAJILLA   $ 669,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.690 $ 6.690
11191702
Otras virutas metálicas10UnidadVIRUTILLA GRUESA  $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.820 $ 12.820
24111503
Bolsas de plástico10UnidadBOLSA BASURA MEDIANA  $ 671,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.710 $ 6.710
24111503
Bolsas de plástico6UnidadBOLSA BASURA GRANDE  $ 1.031,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.186 $ 6.186
48101615
Lavaplatos de uso comercial20UnidadLAVALOZA 750 ML  $ 1.187,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.740 $ 23.740
47131502
Paños de limpieza20UnidadPAÑOS MICROFIBRA   $ 649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.980 $ 12.980
47131502
Paños de limpieza7UnidadTRAPEROS DE ALGODON CON OJAL   $ 1.062,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.434 $ 7.434
14111704
Papel higiénico1PaquetePAPEL HIGIENICO PAQUETE DE 4 UNIDADES   $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.267 $ 1.267
Total Neto $ 209.407
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.787
TOTAL OC $ 249.194


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.