Orden de Compra. Nº1173417-3-AG23 "CET OJO DE OPACHE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA "
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173417-3-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2023
Nombre de la Orden de Compra CET OJO DE OPACHE COMPRA MATERIALES DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Ojo de Opache
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
R.U.T. 65.070.600-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
R.U.T. 65.070.600-5
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°2084
Comuna Calama
Impuesto 85484,99
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°2084
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2023
TítuloDescripción
SE COMPRA POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOSSE REALIZA COMPRA AGIL POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SEGUN DETALLE DE COTIZACIÒN

LOS PRODUCTOS SERAN RETIRADOS EN TIENDA 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Razón Social SODIMAC S.A.
R.U.T. 96.792.430-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101506
Ángulos de aluminio1Unidad1 ANGULO INTERNO CANALETA 13X7 mm  $ 295,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295 $ 295
39121721
Aislantes eléctricos3Rollo3 HUINCHAS AISLANTES ELECTRICAS VERDE,BLANCA Y ROJA  $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.064 $ 2.064
39121303
Cajas eléctricas2Caja2 CAJAS CHUQUI CLICK BLANCA   $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.336 $ 2.336
60124510
Set de canales3Unidad3 CANALES MEDIDAS 20X12 ADHESIVO + RETEN CABLE   $ 1.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.877 $ 5.877
39121402
Enchufes eléctricos2Unidad2 ENCHUFES TRIPLE 10 A 250 V BLANCO  $ 2.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.866 $ 4.866
23153137
Cubiertas guardapolvos de máquina19Tira19 TIRAS DE GUARDAPOLVOS DIMENSIONES 70 mm x 12 mm x 2,4 MTS  $ 4.087,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.653 $ 77.653
31152001
Alambre de navaja2Rollo2 ROLLOS DE ALAMBRE PVC/HO7V-U, 10 MTS 2,5 mm2 ROJO Y VERDE   $ 4.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
30141503
Aislamiento de espuma5Rollo5 ROLLOS DE ESPUMA NIVEL 2 EN 1 (RENDIMIENTO 10MT2)   $ 7.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.380 $ 36.380
31181509
Equipos de cubrejuntas2Unidad2 CUBREJUNTAS COLOR ORO 1 MTS 100% ALUMINIO ESPESOR 1,4 mm BORDES REDONDEADOS   $ 10.158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.316 $ 20.316
30161710
Suelos laminados5Caja5 CAJAS DE PISO FLOTANTE 8mm USO INTERIOR MEDIDAS 19,4X128,6 CM  $ 26.128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.640 $ 130.640
39111706
Luces de emergencia o estroboscópicas6UnidadLAMPARA DE EMERGENCIA RECARGABLE LED   $ 26.884,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.304 $ 161.304
Total Neto $ 449.921
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 85.485
TOTAL OC $ 535.406


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.986.467-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.181.127-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.