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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173417-5-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CET OJO DE OPACHE REQUIERE LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo Ojo de Opache
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R.U.T. |
65.070.600-5 |
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Dirección de Facturación |
Quebrada Blanca N°1175 Barrio Industrial Calama |
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Comuna |
Calama
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Impuesto |
87400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Quebrada Blanca N°1175 Barrio Industrial Calama |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2025 |
| DESPACHO | QUEBRADA BLANCA Nº 1175 ESQUINA PLACILLA
EN HORARIO DE OFICINA DESDE LAS 09:00 HASTA LAS 18:00 HORAS DE LUNES A VIERNES |
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Proveedor |
Express Toner SpA |
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Razón Social |
EXPRESS TONER SPA
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R.U.T. |
77.078.196-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Express Toner SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad |
TONER HP 78A NEGRO ORIGINAL
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$ 35.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 70.000
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$ 70.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER HP 151 A NEGRO ORIGINAL | |
$ 95.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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44103103
| Tóner | 2 | Unidad | TONER 55X NEGRO ORIGINAL | |
$ 85.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 170.000
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Total Neto
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$ 430.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 30.000
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IVA 19 %
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$ 87.400
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$ 547.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.