Orden de Compra. Nº1173419-21-SE23 "CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO A GRANEL PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO CERRADO DEL CDP DE VILLARRICA"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo CDP Villarrica
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173419-21-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-08-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATAR EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS LICUADO A GRANEL PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO CERRADO DEL CDP DE VILLARRICA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CDP Villarrica
Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Villarrica
R.U.T. 75.169.400-8
Dirección de Unidad de Compra Pedro de Valdivia 0315
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo CDP Villarrica
R.U.T. 75.169.400-8
Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 0315
Comuna Villarrica
Impuesto 27816
Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 0315
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-08-2023
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS

Factura a nombre de: GENDARMERÍA DE CHILE CET DEL CDP VILLARRICA, RUT 75.169.400-8, GIRO: ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PANADERÍA Y PASTELERÍA, DIRECCIÓN Y ENVÍO DE PRODUCTOS: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA.

ATENCIÓN SR. PROVEEDOR: ENVÍO DE PRODUCTOS Y FACTURA ELECTRÓNICA A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN: AVENIDA PEDRO DE VALDIVIA Nº 0315, VILLARRICA, ADEMÁS LA FACTURA CORRESPONDIENTE EN ARCHIVO “XML” AL CORREO dipresrecepcion@custodium.com  PLAZO MÁXIMO 72 HRS.

 

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A
R.U.T. 96.928.510-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15111510
Gas de petróleo licuefactado600LitroGAS LICUADO GRANEL PROPANO COMERCIALGAS LICUADO GRANEL PROPANO COMERCIAL $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.400 $ 146.400
Total Neto $ 146.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.816
TOTAL OC $ 174.216


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.