Orden de Compra. Nº1173430-47-AG26 "CET OSORNO ADQUIERE MATERIALE PARA TALLER DIA DE LA MADRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173430-42-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo de Osorno
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173430-47-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CET OSORNO ADQUIERE MATERIALE PARA TALLER DIA DE LA MADRE Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173430-42-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Osorno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Osorno
R.U.T. 61.950.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 65 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Osorno
R.U.T. 61.950.500-K
Dirección de Facturación Conrado Amthauer 1399
Comuna Osorno
Impuesto 17812,5
Dirección de Envío de la Factura Conrado Amthauer 1399
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANFU CHILE SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA ANGELA FUENTES SPA
R.U.T. 77.919.245-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANFU CHILE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111705
Servilletas de papel1KitSET DE SERVILLETAS PARA DECOUPAGE DE 20 UNIDADES.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
60121236
Pinceles13UnidadPINCEL PLANO Nº 18.  $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.950 $ 14.950
31211508
Pinturas acrílicas3UnidadPINTURA ACRILICA BLANCA 100 ML.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.970 $ 14.970
31211508
Pinturas acrílicas4UnidadACRILICO MODIFICADO 100 ML.  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.960 $ 19.960
31211508
Pinturas acrílicas3UnidadPINTURA ACRILICA MORADA 100 ML.  $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.970 $ 20.970
31211508
Pinturas acrílicas1UnidadBARNIZ ACRILICO BRILLANTE 100 ML.  $ 9.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.990 $ 9.990
31191501
Papeles de lija8UnidadLIJA DE GRANO FINO 150.  $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.920 $ 7.920
Total Neto $ 93.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.812
TOTAL OC $ 111.562


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 8.089.509-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.