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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173435-15-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-05-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173435-9-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo XI Región
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R.U.T. |
73.182.900-4 |
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Dirección de Facturación |
Independencia N° 12 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
78478,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Independencia N° 12 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Razón Social |
SODIMAC S.A.
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R.U.T. |
96.792.430-K |
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Estado de habilidad
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cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SODIMAC S.A. - CONVENIOS MARCO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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51102702
| Agua destilada para irrigación | 6 | Bidón | AGUA DESMINERALIZADA 5 LTS | |
$ 1.581,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.486
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$ 9.486
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31211908
| Pistolas de pintar | 1 | Unidad | PISTOLA PARA PINTAR AP 3.5B G/G MUZ | |
$ 29.708,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 29.708
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$ 29.708
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23171512
| Varillas soldadoras | 1 | Unidad | SOLDADORA 160 A BLACK | |
$ 149.571,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 149.571
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$ 149.571
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40151601
| Compresores de aire | 1 | Unidad | COMPRESOR INDURA 1520 CON MANGUERA RES 1/4X15M 11H7310 Y JUEGO ACC COMPRESOR 14 PIEZAS | |
$ 224.279,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 224.279
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$ 224.279
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Total Neto
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$ 413.044
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 78.478
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$ 491.522
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.