|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1173439-16-AG21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-05-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173439-15-COT21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Gendarmería de Chile Centro de Educación y Trabajo
|
|
R.U.T. |
61.941.500-0 |
|
Dirección de Facturación |
O'Higgins N°1575 |
|
Comuna |
Yumbel
|
|
Impuesto |
15200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'Higgins N°1575 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
03-05-2021 |
|
|
|
Proveedor |
TRANSERVICE |
|
Razón Social |
COMERCIALIZADORA TRANS SERVICE SPA
|
|
R.U.T. |
77.271.309-6 |
|
Sucursal |
TRANSERVICE |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121702
| Astillas de madera | 500 | Unidad | 500 ASTILLAS SECAS DE EUCALIPTUS | |
$ 160,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 80.000
|
$ 80.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 80.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.200
|
|
$ 95.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.