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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173445-16-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-03-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CET Metropolitano, productos taller imprenta, compra ágil: 1173445-40-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería
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R.U.T. |
61.004.036-5 |
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Dirección de Facturación |
Blas Cañas 425 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
213187,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blas Cañas 425 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Paz Alejandra |
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Razón Social |
SELLO PAPELES Y CARTONES SPA
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R.U.T. |
76.842.469-1 |
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Sucursal |
Paz Alejandra |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31211904
| Brochas | 10 | Unidad | Brochas de 3" | |
$ 6.940,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 69.400
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$ 69.400
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31201610
| Colas | 5 | Tineta | Cola fría profesional tineta 20 Kgs. | |
$ 75.328,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 376.640
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$ 376.640
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40161805
| Tela de filtro | 2 | Rollo | Tela Vanol color negro - rollo 100 Mts. | |
$ 338.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 676.000
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$ 676.000
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Total Neto
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$ 1.122.040
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 213.188
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$ 1.335.228
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.