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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173445-24-AG22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
12-04-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CET Metropolitano, productos para elaborar calzado, compra ágil: 1173445-70-COT22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería
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R.U.T. |
61.004.036-5 |
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Dirección de Facturación |
Blas Cañas 425 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
247408,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blas Cañas 425 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUELERIA SANDOVAL |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA JUAN CARLOS SANDOVAL CARRASCO E.I
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R.U.T. |
76.956.597-3 |
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Sucursal |
SUELERIA SANDOVAL |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201603
| Gomas | 30 | Plancha | Goma Eva de 2 mm de espesor | |
$ 2.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 75.000
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$ 75.000
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60123601
| Pegamento de purpurina | 6 | Lata | Pegamento Dekalit 125 | |
$ 51.775,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 310.650
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$ 310.650
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53112004
| Horma de zapatos | 1200 | Metro Lineal | Vira de goma negra lisa con dientes de 13x3 mm para zapatos de dama | |
$ 590,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 708.000
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$ 708.000
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15101606
| Alcoholes carburantes gelificados | 10 | Litro | Alcohol de quemar (envases de 1 Lt.) | |
$ 1.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.000
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$ 11.000
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12171703
| Tintas | 25 | Litro | Tinta para planta de calzado | |
$ 7.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.500
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$ 197.500
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Total Neto
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$ 1.302.150
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 247.408
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$ 1.549.558
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.