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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173445-43-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
VIRA Y PLANTILLASl: 1173445-54-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería
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R.U.T. |
61.004.036-5 |
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Dirección de Facturación |
Blas Cañas 425 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
140125 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Blas Cañas 425 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SUELERIA SANDOVAL |
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Razón Social |
JUAN CARLOS SANDOVAL CARRASCO
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R.U.T. |
13.926.781-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SUELERIA SANDOVAL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46182208
| Plantillas de zapato | 100 | Metro Lineal | VIRA DE SUELA DE HOMBRE DE 5MM CON COSTURA Y DENTES. | VIRA DE SUELA DE HOMBRE DE 5MM CON COSTURA Y DENTES. |
$ 1.390,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 139.000
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$ 139.000
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46182208
| Plantillas de zapato | 450 | Par | PLANTILLAS DE ARMADO CALZADO HOMBRE. CANTIDAD Y NUMEROS EN REQUERIMIENTO ADMINISTRATIVO. | PLANTILLAS DE ARMADO CALZADO HOMBRE. |
$ 1.330,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 598.500
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$ 598.500
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Total Neto
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$ 737.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 140.125
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$ 877.625
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.