Orden de Compra. Nº1173446-23-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173446-19-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Educación y Trabajo Femenino Semiabierto St
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173446-23-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173446-19-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Semiabierto Femenino de Santiago
Razón Social Centro Educación y Trabajo Femenino Semiabierto St
R.U.T. 53.319.915-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 33 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Educación y Trabajo Femenino Semiabierto St
R.U.T. 53.319.915-1
Dirección de Facturación Canadá 5339
Comuna San Joaquín
Impuesto 395200
Dirección de Envío de la Factura Canadá 5339
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hojalateria y montajes alfa spa
Razón Social HOJALATERIA Y MONTAJES ALFA SPA
R.U.T. 77.776.987-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal hojalateria y montajes alfa spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas1GlobalSERVICIO DE MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE DUCHAS DE ESTA UNIDAD   $ 2.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.080.000 $ 2.080.000
Total Neto $ 2.080.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 395.200
TOTAL OC $ 2.475.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.