Orden de Compra. Nº1173447-17-AG24 "C.E.T. C.D.P. PTE. ALTO ADQ. LAVADORA COMPRA AGIL: 1173447-19-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173447-17-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-05-2024
Nombre de la Orden de Compra C.E.T. C.D.P. PTE. ALTO ADQ. LAVADORA COMPRA AGIL: 1173447-19-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CDP Puente Alto
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
R.U.T. 65.029.393-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 034 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
R.U.T. 65.029.393-2
Dirección de Facturación Av. Irarrazabal 0991
Comuna Puente Alto
Impuesto 284516,26
Dirección de Envío de la Factura Av. Irarrazabal 0991
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-04-2024
TítuloDescripción
FACTURAR

DESPACHAR A  JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991,PTE. ALTO, FONO: 7151961. ENTREGAR A SR ANGELA PEREZ. L A V 9 A 11:30 Y DE 14  A 16:30.SE SOLICITA ACEPTAR O RECHAZAR.

LA FACTURA DEBE ENVIARLA EN ARCHIVO XML, A LA CASILLA DIPRESRECEPCION@CUSTODIUM.COM

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor G&G COMERCIAL SPA
Razón Social G&G COMERCIAL SPA
R.U.T. 77.817.781-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal G&G COMERCIAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141601
Lavadoras domésticas2UnidadLAVADORAS AUTOMATICAS DE CARGA SUPERIOR DE 25 KILOS. - TAMBOR ACERO INOXIDABLE. - FILTRO DE PELUSAS DE ACERO INOXIDABLE. - AMORTIGUADORES HORIZONTALES Y VERTICALES. - SENSOR DE VIBRACIONES. - INTELIGENCIA AIDD. - 10 NIVELES DE AGUA.  $ 748.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.497.454 $ 1.497.454
Total Neto $ 1.497.454
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.516
TOTAL OC $ 1.781.970


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.693.104-9 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.519.210-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.890.046-7 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.817.781-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.431.951-4 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.536.654-0 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.537.308-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.