Orden de Compra. Nº1173447-18-AG24 "C.E.T. ADQ. TONER COMPRA AGIL: 1173447-18-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173447-18-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-04-2024
Nombre de la Orden de Compra C.E.T. ADQ. TONER COMPRA AGIL: 1173447-18-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CDP Puente Alto
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
R.U.T. 65.029.393-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
R.U.T. 65.029.393-2
Dirección de Facturación Av. Irarrazabal 0991
Comuna Puente Alto
Impuesto 108433
Dirección de Envío de la Factura Av. Irarrazabal 0991
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LA CAPAL SPA
Razón Social COOMERCIALIZADORA LA CAPAL SPA
R.U.T. 77.663.628-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LA CAPAL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadTONER BROTHER TN - 213 NEGRO.  $ 43.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.600 $ 175.600
44103103
Tóner3UnidadTONER BROTHER TN - 213 CYAN.  $ 43.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.700 $ 131.700
44103103
Tóner3UnidadTONER BROTHER TN - 213 MAGENTA.  $ 43.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.700 $ 131.700
44103103
Tóner3UnidadTONER BROTHER TN - 213 YELLOW.  $ 43.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 131.700 $ 131.700
Total Neto $ 570.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 108.433
TOTAL OC $ 679.133


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.507.670-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.442.843-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.758.041-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.663.628-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.807.684-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.892.866-3 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.783.176-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.004.789-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.596.570-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.576.379-5 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.158.564-7 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.158.564-7 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.327.173-9 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 76.023.573-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.