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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173447-23-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
C.E.T. C.D.P. PTE. ALTO ADQ. LONA COMPRA AGIL: 1173447-40-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo del CDP Puente Alto
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R.U.T. |
65.029.393-2 |
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Dirección de Facturación |
JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991, PUENTE ALTO |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
47500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
JOSE MANUEL IRARRAZAVAL 0991, PUENTE ALTO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-06-2026 |
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Proveedor |
Claudio Javier Nuñez Guerrero |
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Razón Social |
CLAUDIO JAVIER NÚÑEZ GUERRERO
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R.U.T. |
18.618.337-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Claudio Javier Nuñez Guerrero |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46181525
| Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo | 25 | Metro Lineal | LONA IMPERMEABLE 200 G/M2 DE 4 METROS DE
ANCHO COLOR VERDE, CON OJALES TIPO D
REFORZADOS CON COSTURA CADA 1 METROS
APROXIMADAMENTE POR TODO EL CONTORNO. | |
$ 10.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.