Orden de Compra. Nº1173461-62-AG25 "C.E.T San Carlos, Materiales para taller de madera"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo San Carlos
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173461-62-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-08-2025
Nombre de la Orden de Compra C.E.T San Carlos, Materiales para taller de madera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET San Carlos
Razón Social Centro de Educación y Trabajo San Carlos
R.U.T. 75.211.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 109 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo San Carlos
R.U.T. 75.211.400-5
Dirección de Facturación Parcela 11 sector San Miguel de Ablemo
Comuna San Carlos
Impuesto 235638
Dirección de Envío de la Factura Parcela 11 sector San Miguel de Ablemo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 01-09-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTIFER
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLÁN LIMITADA
R.U.T. 76.465.237-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTIFER
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes6Caja•Grapa corchete 5,7 x 40mm. Caja de 2500 unidades•Grapa corchete 5,7 x 40mm. Caja de 2500 unidades $ 9.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.200 $ 55.200
30103605
Tablas de madera150Unidad• Tablas de pino cepilladas 10”x 1”• Tablas de pino cepilladas 10”x 1” $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 945.000 $ 945.000
86131502
Pintura3Unidad• Pintura oleo amarilla galón• Pintura oleo amarilla galón $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
86131502
Pintura3Unidad• Pintura oleo naranjo galón• Pintura oleo naranjo galón $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
86131502
Pintura3Unidad• Pintura oleo celeste galón• Pintura oleo celeste galón $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31211604
Diluyentes para pinturas30Litro• Diluyente  $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
Total Neto $ 1.240.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 235.638
TOTAL OC $ 1.475.838


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.