Orden de Compra. Nº1173463-116-AG25 "503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-41-COT25,Insumos taller de reposteria del CET Camino la Polvora"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173463-116-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra 503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-41-COT25,Insumos taller de reposteria del CET Camino la Polvora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET La Pólvora
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T. 61.969.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 159 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T. 61.969.000-1
Dirección de Facturación Camino La Polvora N°665
Comuna Valparaíso
Impuesto 140026,77
Dirección de Envío de la Factura Camino La Polvora N°665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial san andres
Razón Social COMERCIAL SAN ANDRES LIMITADA
R.U.T. 76.031.959-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal comercial san andres
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131606
Huevos frescos5Caja5 Cajas de huevos de primera de 180 unidades cada una.  $ 23.551,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.755 $ 117.755
50131701
Leche o productos de mantequilla12Caja12 Cajas de 1 litro cada una de leche entera.  $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.904 $ 11.904
50202303
Jugos y néctar concentrados15Unidad15 De bolsas de pulpas de jugo natural de sabor piña en formatos de un kilo cada una.   $ 4.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.500 $ 61.500
50201714
Cremas no lácteas72Unidad72 Litros de crema tipo chantilly  $ 4.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.904 $ 347.904
50171901
Conservas25Unidad25 Tarros de durazno en conserva de entre 500 y 600 grs.  $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.450 $ 35.450
50171901
Conservas25Unidad25 Tarros de piña en conserva de entre 500 y 600 grs  $ 1.418,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.450 $ 35.450
50171901
Conservas3Unidad3 Frascos de vidrio de marrasquinos rojos de entre 700 gramos a un kilo cada frasco   $ 5.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.970 $ 17.970
50202303
Jugos y néctar concentrados15kilogramo15 De bolsas de pulpas de jugo natural de sabor frutilla en formatos de un kilo cada una.   $ 3.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.050 $ 46.050
50202303
Jugos y néctar concentrados15kilogramo15 De bolsas de pulpas de jugo natural de sabor mango en formatos de un kilo cada una.   $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
Total Neto $ 736.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.027
TOTAL OC $ 877.010


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.