Orden de Compra. Nº
1173463-36-AG26
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503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-11-COT26,Articulos de oficina para el CET Camino la Polvora
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Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1173463-36-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
27-03-2026
Nombre de la Orden de Compra
503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-11-COT26,Articulos de oficina para el CET Camino la Polvora
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CET La Pólvora
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T.
61.969.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 47 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T.
61.969.000-1
Dirección de Facturación
Camino La Polvora N°665
Comuna
Valparaíso
Impuesto
37914,5
Dirección de Envío de la Factura
Camino La Polvora N°665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribucion Global
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL LIMITADA
R.U.T.
76.100.732-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribucion Global
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41122702
Cintas de etiquetado
5
Unidad
5 Scotch para oficinas medidas 18mmx18mm
$ 270,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.350
$ 1.350
44121806
Repuestos para plumas o bolígrafos o lápices correctores
5
Unidad
5 Correctores tipo lápiz.
$ 1.490,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
14111531
Libros o cuadernos de registro
3
Unidad
3 Libros de actas cuadriculados de 200 hojas cada uno.
$ 4.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.700
$ 14.700
60121511
Lápices especializados
2
Caja
2 cajas de 50 unidades cada una de lápices bic tinta azul
$ 9.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.500
$ 19.500
42312002
Clips o Grapas de cierre de piel
10
Caja
10 cajas de 100 unidades cada una de clips metálicos de 33 mm
$ 290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.900
31201515
Cintas de papel
5
Unidad
5 cintas de embalaje transparente grande
$ 380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.900
$ 1.900
60121511
Lápices especializados
10
Unidad
10 Destacadores color amarillo
$ 410,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.100
$ 4.100
14111530
Notas de papel autoadhesivo
15
Unidad
15 unidades de notas adhesivas color amarillo.
$ 770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.550
$ 11.550
60121153
Hojas de transferencia
25
Unidad
25 unidades de resmas de hojas tamaño oficio.
$ 3.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.750
$ 89.750
31161816
Espaciadores y separadores
15
Paquete
15 paquetes de separadores de colores tamaño oficio.
$ 450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.750
$ 6.750
44122011
Carpetas para archivos
15
Unidad
15 carpetas color blanco de plástico de dos anillos, medidas 33x26.5x6 cms.
$ 2.640,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.600
$ 39.600
Total Neto
$ 199.550
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.914
TOTAL OC
$ 237.464
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.