Orden de Compra. Nº
1173463-50-AG26
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503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-20-COT26,Productos de embalajes para el taller de reposteria del CET Camino la Polvora
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Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1173463-50-AG26
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra
503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-20-COT26,Productos de embalajes para el taller de reposteria del CET Camino la Polvora
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
CET La Pólvora
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T.
61.969.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T.
61.969.000-1
Dirección de Facturación
Camino La Polvora N°665
Comuna
Valparaíso
Impuesto
138868,72
Dirección de Envío de la Factura
Camino La Polvora N°665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MANGOSHOP SpA
Razón Social
MANGOSHOP SPA
R.U.T.
78.072.135-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
3
Paquete
3 Paquetes de 1000 unidades cada uno de saco de papel tipo kraft nª060 (12,3x16 cm).
$ 14.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.730
$ 44.730
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
3
Paquete
3 Paquetes de 1000 unidades cada uno de saco de papel tipo kraft nª0100 (12x25 cm).
$ 20.210,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.630
$ 60.630
39121310
Cajas de uso general
200
Caja
200 cajas de torta grande cuadrada (38x38x14 cms).
$ 1.628,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 325.600
$ 325.600
52151709
Set de cubiertos
10
Paquete
10 Paquetes de 100 unidades cada uno de tenedores plásticos color blanco.
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
52151709
Set de cubiertos
10
Paquete
10 Paquetes de 100 unidades cada uno de cuchillos plásticos color blanco.
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
52151709
Set de cubiertos
10
Paquete
10 Paquetes de 100 unidades cada uno de cucharas plásticas color blanco.
$ 1.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.650
$ 13.650
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos
7
Paquete
7 Paquetes de 100 unidades cada uno de porta hot dogs de carton.
$ 5.604,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.228
$ 39.228
53121705
Cajas para material y equipos
150
Caja
150 cajas de carton de alta resistencia 30c 65x45x15 cms. Capacidad de 25 kilos.
$ 1.465,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 219.750
$ 219.750
Total Neto
$ 730.888
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 138.869
TOTAL OC
$ 869.757
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.