Orden de Compra. Nº1173463-50-AG26 "503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-20-COT26,Productos de embalajes para el taller de reposteria del CET Camino la Polvora"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173463-50-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 503/Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173463-20-COT26,Productos de embalajes para el taller de reposteria del CET Camino la Polvora
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET La Pólvora
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T. 61.969.000-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 62 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo Camino La Pólvora
R.U.T. 61.969.000-1
Dirección de Facturación Camino La Polvora N°665
Comuna Valparaíso
Impuesto 138868,72
Dirección de Envío de la Factura Camino La Polvora N°665
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MANGOSHOP SpA
Razón Social MANGOSHOP SPA
R.U.T. 78.072.135-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MANGOSHOP SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo3Paquete3 Paquetes de 1000 unidades cada uno de saco de papel tipo kraft nª060 (12,3x16 cm).  $ 14.910,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.730 $ 44.730
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo3Paquete3 Paquetes de 1000 unidades cada uno de saco de papel tipo kraft nª0100 (12x25 cm).  $ 20.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.630 $ 60.630
39121310
Cajas de uso general200Caja200 cajas de torta grande cuadrada (38x38x14 cms).  $ 1.628,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 325.600 $ 325.600
52151709
Set de cubiertos10Paquete10 Paquetes de 100 unidades cada uno de tenedores plásticos color blanco.   $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
52151709
Set de cubiertos10Paquete10 Paquetes de 100 unidades cada uno de cuchillos plásticos color blanco.   $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
52151709
Set de cubiertos10Paquete10 Paquetes de 100 unidades cada uno de cucharas plásticas color blanco.   $ 1.365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.650 $ 13.650
52152002
Envases para guardar alimentos domésticos7Paquete7 Paquetes de 100 unidades cada uno de porta hot dogs de carton.   $ 5.604,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.228 $ 39.228
53121705
Cajas para material y equipos150Caja150 cajas de carton de alta resistencia 30c 65x45x15 cms. Capacidad de 25 kilos.  $ 1.465,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 219.750 $ 219.750
Total Neto $ 730.888
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.869
TOTAL OC $ 869.757


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.