Orden de Compra. Nº1173467-24-SE21 "CET DE TALCA, FOSOAD N° 34 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO EN C.C.P. DE SANTA CRUZ"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Ch
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173467-24-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2021
Nombre de la Orden de Compra CET DE TALCA, FOSOAD N° 34 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTO EN C.C.P. DE SANTA CRUZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1173467-2-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Semiabierto Talca
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Ch
R.U.T. 61.946.900-3
Dirección de Unidad de Compra Ruta CH-115 Km N° 09 S/N (Camino a San Clemente)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Gendarmería de Ch
R.U.T. 61.946.900-3
Dirección de Facturación Ruta CH-115 Km N° 09 S/N (Camino a San Clemente)
Comuna Talca
Impuesto 423204,1
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH-115 Km N° 09 S/N (Camino a San Clemente)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-05-2021
TítuloDescripción
DESPACHO

EL DESPACHO DEBE SER AL CENTRO DE EDUCACIÓN Y TRABAJO SEMIABIERTO DE TALCA, KM N° 09 CAMINO A SAN CLEMENTE S/N.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juanita Obregón Paredes
Razón Social COMERCIALIZADORA JOSÉ ALVAREZ E.I.R.L.
R.U.T. 77.110.874-1
Sucursal Juanita Obregón Paredes
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31163215
Perno estriado20UnidadPERNOS DE FIJACION CON EMBELLECEDORPERNOS DE FIJACION CON EMBELLECEDOR $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31231313
Tubería de plástico50UnidadTAPONES HILO HE PVC 20 MM.TAPONES HILO HE PVC 20 MM. $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000
31161606
Cerrojos de puerta8UnidadCHAPAS PARA BAÑO POMO SCAVANNI CHAPAS PARA BAÑO POMO SCAVANNI $ 9.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.200 $ 79.200
31161606
Cerrojos de puerta14UnidadCHAPAS DE POMO SCAVANNICHAPAS DE POMO SCAVANNI $ 6.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.860 $ 97.860
30161903
Material de revestimiento30UnidadPLANCHA SIMPLISIMA DE 6 MM. MAD TRAVERTINO BEIGEPLANCHA SIMPLISIMA DE 6 MM. MAD TRAVERTINO BEIGE $ 39.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.187.700 $ 1.187.700
30101617
Barras de madera220UnidadGUARDAPOLVO DE 64 MM. X 2.4 MTSGUARDAPOLVO DE 64 MM. X 2.4 MTS $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 616.000 $ 616.000
30161710
Suelos laminados20UnidadCUBREJUNTA CON BASE DE ENCASTRADOCUBREJUNTA CON BASE DE ENCASTRADO $ 3.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.200 $ 60.200
31231313
Tubería de plástico2UnidadTIRAS DE PVC DE 75 MM.X 6 MTS. SANITARIO TIRAS DE PVC DE 75 MM.X 6 MTS. SANITARIO $ 7.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.980 $ 14.980
31191501
Papeles de lija25UnidadPLIEGOS DE LIJA DE FIERRO DE 100PLIEGOS DE LIJA DE FIERRO DE 100 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.750 $ 8.750
30101809
Conductos de cobre5UnidadTIRA CAÑERIA DE COBRE TIPO M 3/4" X 6 MTS.TIRA CAÑERIA DE COBRE TIPO M 3/4 X 6 MTS $ 22.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.950 $ 111.950
15111505
Butano15UnidadCARTUCHO GAS BUTANO 190 GRS. CARTUCHO GAS BUTANO 190 GRS. $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.750 $ 18.750
Total Neto $ 2.227.390
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 423.204
TOTAL OC $ 2.650.594


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.