Orden de Compra. Nº1173472-16-AG26 "CCP CURICO // FOSOAD 16 CET // COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL CET CCP CURICO// COTIZACION 1173472-6-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173472-16-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CCP CURICO // FOSOAD 16 CET // COMPRA DE INSUMOS DE FERRETERIA PARA EL CET CCP CURICO// COTIZACION 1173472-6-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Curico
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 65.039.000-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 25 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 65.039.000-8
Dirección de Facturación Camilo Henríquez 35, Curicó, Región del Maule
Comuna Curicó
Impuesto 34964,75
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henríquez 35, Curicó, Región del Maule
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2026
TítuloDescripción
ENVIAR Y FACTURAR A:

ENVÍAR A:

CET del CCP de Curicó

Camilo Henríquez 035, Curicó

Taller de Panadería CET Curicó

Contacto: Suboficial José Opazo Manríquez

jose.opazo@gendarmeria.cl

+56752316910

 

FACTURAR A:

SEÑOR(ES): CET del CCP de Curicó

DIRECCION: Camilo Henríquez 035, Curicó

R.U.T.: 65.039.000-8

GIRO: Panadería

 

Además, señalo que los D.T.E. DEBEN ser derivados a la plataforma en forma obligatoria, adjunto correo para adjuntar factura y archivo xml, para que se pueda cruzar la información de manera correcta: dipresrecepcion@custodium.com

 

Por otra parte, se solicita agregar en campo 801 de referencia de la FACTURA la orden de compra correspondiente a esta. EN CASO QUE ESTA NO SE SEÑALALE, ES MOTIVO DE RECHAZO DEL DTE LAS FACTURAS DEBEN SER EMITIDAS EL DÍA DE ENTREGA DEL PRODUCTO O A LO MÁS 1 DÍA ANTES, SI PASADO 3 DÍAS LA MERCADERIA NO HA LLEGADO, EL DOCUMENTO SERÁ RECHAZADO.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica3CajaCERAMICA PARA PISO 45X45 COLOR GRANITO GRIS, 2.29 MT2 POR CAJA, MARCA CORDILLERA O SIMILARES, PRTLAG  $ 16.808,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.424 $ 50.424
30131704
Azulejos o baldosas de cerámica30SacoADHESIVO PARA CERAMICA, MARCA BEKRON O SIMILARES, FORMATO SACO DE 25 KG.  $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.530 $ 94.530
31211604
Diluyentes para pinturas10LitroDILUYENTE DUCO - FORMATO DE LITRO.  $ 2.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.270 $ 22.270
31211504
Pinturas de cobertura1GalónANTICORROSIVO COLOR NEGRO  $ 16.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.801 $ 16.801
Total Neto $ 184.025
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.965
TOTAL OC $ 218.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.