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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173473-3-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CET DEL C.C.P. DE TALCA COMPRA INSUMOS (VASOS, BOMBILLAS) // FOSOAD N° 09 compra ágil: 1173473-1-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
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R.U.T. |
61.953.600-2 |
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Dirección de Facturación |
Cuatro Norte Nº550 |
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Comuna |
Talca
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Impuesto |
101270 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cuatro Norte Nº550 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-01-2025 |
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Proveedor |
Comercial GP |
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Razón Social |
GONZALO PARADA ZÚÑIGA
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R.U.T. |
10.535.089-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial GP |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Unidad | conforme a oferta proceso compra agil
| Vaso plástico transparente 10 oz. 12.000
Vaso plástico transparente 7 oz. 900
Vaso polipapel 240 cc. Con tapa y cubre vaso 800
Bombilla plástica flexible de 21 cm. 12.000
Revolvedor de madera 14 cm. 1.000
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$ 533.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 533.000
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$ 533.000
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Total Neto
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$ 533.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 101.270
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$ 634.270
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.