Orden de Compra. Nº1173474-54-AG24 "CET CCP LINARES FOSOAD 097 COMPRA INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE "
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173474-54-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-06-2024
Nombre de la Orden de Compra CET CCP LINARES FOSOAD 097 COMPRA INSUMOS PARA MAQUINA DE CAFE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Linares
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 61.974.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 72 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo del Centro de Cumpli
R.U.T. 61.974.400-4
Dirección de Facturación Valentín Letelier N° 326
Comuna Linares
Impuesto 43304,8
Dirección de Envío de la Factura Valentín Letelier N° 326
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-06-2024
TítuloDescripción
Conforme a las nuevas instrucciones impartidas por la Dipres, se solicita entregar que la Factura indique número completo de orden de compra en campo de referencia 801 y remitir formato XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com (Este formato XML deb
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IMG
Razón Social INVERSIONES MONTE GRANDE SPA
R.U.T. 77.027.577-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IMG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201706
Café2kilogramoCAFE EN POLVO PARA MAQUINA SABOR MOKACCINO 2 KILOS  $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.980 $ 51.980
50201706
Café2kilogramoCAFE EN POLVO PARA MAQUINA SABOR CAPUCHINO 2 KILOS  $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.980 $ 51.980
50201706
Café2kilogramoCAFE EN POLVO PARA MAQUINA 2 KILOS  $ 25.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.980 $ 51.980
50201706
Café2kilogramoCHOCOLATE EN POLVO PARA MAQUINA 2 KILOS  $ 35.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.980 $ 71.980
Total Neto $ 227.920
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.305
TOTAL OC $ 271.225


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.027.577-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.