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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1173478-2-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
06-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CET DEL CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 80, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PELUQUERÍA. E102RT9 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Centro de Educación y Trabajo de Cauquenes
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R.U.T. |
53.322.327-3 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Comunidad Redentorista Nº 75 |
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Comuna |
Cauquenes
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Impuesto |
111750,4 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Comunidad Redentorista Nº 75 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
10-04-2026 |
| DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN. | FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y
TRABAJO CAUQUENES.
RUT N° 53.322.327-3
GIRO: TALABARTERIA–LAVANDERIA.
DIR: AV. COMUNIDAD REDENTORISTA
N° 75, CAUQUENES.
PARA PAGO DE FACTURA, PRESENTAR
ORIGINAL Y CEDIBLE.
ENTREGA CONFORME A OFERTA
ADJUNTAR ARCHIVO XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com |
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Proveedor |
NUTRISANO |
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Razón Social |
NUTRISANO SPA
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R.U.T. |
77.603.631-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NUTRISANO |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52141705
| Repuestos para máquinas de afeitar eléctricas y rasuradoras. | 36 | Unidad | REPUESTO MALLASHAVER BABYLISS PRO FOIL FX01. CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | |
$ 13.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 468.000
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$ 468.000
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53102502
| Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuellos | 10 | Pack | CUELLERA DE PAPEL DE 5 UNIDADES | |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.000
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$ 31.000
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11101518
| Talco | 12 | Unidad | TALCO BARBERIA 650 GR | |
$ 3.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.000
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$ 36.000
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51142619
| Alcohol aromático de amoniaco | 12 | Unidad | ALCOHOL DESINFECTANTE 70% X 1 LITRO | |
$ 4.430,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 53.160
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$ 53.160
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Total Neto
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$ 588.160
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.750
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$ 699.910
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.