Orden de Compra. Nº1173478-2-AG26 "CET DEL CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 80, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PELUQUERÍA. E102RT9"
Recuerde que el responsable del pago es Centro de Educación y Trabajo de Cauquenes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173478-2-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-04-2026
Nombre de la Orden de Compra CET DEL CCP DE CAUQUENES, FOSOAD Nº 80, ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE PELUQUERÍA. E102RT9
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CET Cerrado CCP Cauquenes
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Cauquenes
R.U.T. 53.322.327-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro de Educación y Trabajo de Cauquenes
R.U.T. 53.322.327-3
Dirección de Facturación Avenida Comunidad Redentorista Nº 75
Comuna Cauquenes
Impuesto 111750,4
Dirección de Envío de la Factura Avenida Comunidad Redentorista Nº 75
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-04-2026
TítuloDescripción
DATOS DE ENVÍO Y FACTURACIÓN.

FACTURAR A: CENTRO DE EDUCACION Y TRABAJO CAUQUENES.

RUT N° 53.322.327-3

GIRO: TALABARTERIA–LAVANDERIA.

DIR: AV. COMUNIDAD REDENTORISTA N° 75, CAUQUENES.

PARA PAGO DE FACTURA, PRESENTAR ORIGINAL Y CEDIBLE.

ENTREGA CONFORME A OFERTA

ADJUNTAR ARCHIVO XML AL CORREO: dipresrecepcion@custodium.com

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUTRISANO
Razón Social NUTRISANO SPA
R.U.T. 77.603.631-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal NUTRISANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
52141705
Repuestos para máquinas de afeitar eléctricas y rasuradoras.36UnidadREPUESTO MALLASHAVER BABYLISS PRO FOIL FX01. CONFORME A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000
53102502
Corbatas, bufandas, echarpes o pañuelos para cuellos10PackCUELLERA DE PAPEL DE 5 UNIDADES  $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.000 $ 31.000
11101518
Talco12UnidadTALCO BARBERIA 650 GR   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
51142619
Alcohol aromático de amoniaco12UnidadALCOHOL DESINFECTANTE 70% X 1 LITRO  $ 4.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.160 $ 53.160
Total Neto $ 588.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.750
TOTAL OC $ 699.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.