Orden de Compra. Nº1173639-68-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173639-67-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TALAGANTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1173639-68-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1173639-67-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 135-0
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TALAGANTE
R.U.T. 60.511.132-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 110
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE TALAGANTE
R.U.T. 60.511.132-7
Dirección de Facturación AVDA BERNARDO O'HIGGINS N° 1188
Comuna Talagante
Impuesto 310270
Dirección de Envío de la Factura AVDA BERNARDO O'HIGGINS N° 1188
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RENEW SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA RENEW SPA
R.U.T. 77.293.249-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal RENEW SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSe requiere la compra de los siguientes alimentos: -450 Galletas Mini -450 Chocman -90 BOLSAS DE PAN DE MOLDE -42 Pate VARIEDADES -21 Mermeladas variedades -6 Dulce de membrillo -900 Leche individual distintos sabores -17 cajas de Té -10 kilos de azúcar -40 paquetes de vasos -15 pack Bolsas plásticas -15 Bolsas plásticas pequeñas para hacer cubos de hielo -900 postres individuales surtidos Jaleas, flan y yogurt. -900 cenas preparadas individuales.   $ 1.633.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.633.000 $ 1.633.000
Total Neto $ 1.633.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 310.270
TOTAL OC $ 1.943.270


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.293.249-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.